1.管家婆网络版本
2.新手请教:我第一次使用12.0外贸企业出口退税申报系统。对于一般的申报...
1,对于分离的出口发票,发票分割单数据录入购买报告制度,只有条目数和金额的出口。分割一个统一的格式,将有税务局的具体要求,但一般包括:基本发票信息(号码,代码,卖方信息,所有商品的数量和纳税额),出口的货物(出口量量税),剩下的货物信息(数量,金额,税额),如果你是属于第二次及以后的批量出口,应包含发票的货物批次批号。正常的报告进行分割单注意购买时的数据输入该批次做没有错,一般原票分割后的第一批申请材料单的发票申报替代发票的副本。 2,不能保存申报一批出口日期为准导致冲突。报告系统升级后,2007年的出口业务,只能被分配到一批2007年,2008年的一批不作为,批号,你应该能够通过。 可能是由于不同的位置,不同的,因此,可向当地税务机关咨询实践。
3....升级后擎天出口退税软件零申报流程 详细一点 我一点都不懂
免税0申报:数据处理-免税明细数据,勾选“零申报”复选框,确定,生成文件另存为,将文件导入增值税纳税申报表退税0申报:基础数据采集-免抵退明细录入-增值税纳税汇总表项录入,录入纳税汇总表数据 数据处理-生成申报数据-免抵退明细数据-正式申报-确定-生成文件另存为 打开“擎天信息传输平台软件”,注册用户或登录,选择生产正式申报-文件上载,选中正式申报文件上传,等到文件状态变成“审核软件已读入。”后,下载申报回执并打印
4.出口退税在擎天软件里的流程
你好,以下是擎天退(免)税申报系统的简要说明,请供参考: 免税申报(单证不齐)1 、出口明细数据录入基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细(单证不全)——》出口明细数据录入基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细(单证齐全)——》运保佣调整2 生成免税数据 数据处理——生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式:SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML
3、打印免税明细申报表 数据处理-打印申报表——免税申报数据——打印上传免税数据文件 将生成的免税数据文件(SB_税号_申报时间_CKTS_申报年月.XML)导入 国税增值税申报系统 和增值税同期申报 退税申报(单证齐全)1. 数据录入基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退税明细(单证齐全)——》收取前期数据录入。基础数据采集——》免抵退数据录入——》增值税纳税汇总表录入
2. 数据生成及预申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——预申报,另存为电脑上生成的文件名格式:SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传预申报电子数据,预申报数据通过“擎天传输平台软件”的预审申报——》生产预审申报上载——》文件上载。(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理”,当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。下载预申报反馈数据,通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈-下载反馈数据(点击选择“save file”,点击“ok”),默认会将下载的反馈数据放在桌面。(预申报反馈数据文件名规则:SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip)读取预申报反馈数据,通过申报软件中的数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈----预申报,浏览选择反馈数据文件,点击解压后导入,然后点击查看反馈按钮查看疑点数据。根据疑点描述调整申报数据,并打印---出口退税网上申报预申报审核反馈表;3. 数据生成及正式申报数据处理——生成申报数据——免抵退明细数据——正式申报,另存为电脑上生成的文件名格式:SCZSSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip上传正式申报数据,正式申报数据通过“擎天传输平台软件”的正审申报——》生产正审申报上载——》文件上载。(文件上传成功后文件状态为“待审核系统读取”,当文件状态变为“已读入审核软件,待审核”表示已有回执文件可以下载。下载正式回执打印--在擎天传输平台的正审申报-生产正审申报上载,将已经上传的正式申报文件的复选框打上勾,在当前界面的下方可以看到“回执文件:SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次_HZ.PDF”,点击pdf可以下载,下载后打印出----出口退税网上申报正式申报成功回执;4. 报表打印数据处理——打印申报表——免抵退税申报数据,
(1)《生产企业出口货物免抵退税申报(审批)汇总表》;
(2)《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》;
(3)《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证不齐)》;
(4)《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表(单证齐全)》;5. 资料装订,并将打印出的4张表格和正式反馈回执文件,疑点表随同相关资料送往税务局。

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